Программа повышения квалификации "Курс налогообложения"

29 ноября
2 дня (09:00 - 16:15)
30 ноября
Цена: 
29900
Скидка: 
3
%
Место проведения: 
Санкт-Петербург, м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А

Программа обучения

2 дня очного обучения 09:00 - 16:15

НОВЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО, НАЛОГОВОГО И ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 1

  • Новое в законодательстве о бухгалтерском учете. Состав и основные требования к бухгалтерской отчетности
  • Новые стандарты бухгалтерского учета. Что необходимо учесть в  учетной политике.Общие вопросы по налоговому учету
  • Упростят или нет очередные поправки в НК РФ жизнь налогоплательщиков
  • Способы сближения  бухгалтерского  и налогового учета, закрепленные законодательно
  • Новый порядок проведения проверок  со стороны налоговиков всех уровней: к чему быть готовым
  • Налог на добавленную стоимость. Выгодные и невыгодные поправки  по НДС  для всех организаций, которые нужно будет применять в работе
  • Порядок начисления НДС при выполнении работ. Условия принятия импортного НДС к вычету
  • Проценты за отсрочку оплаты на условиях коммерческого кредита
  • НДС и утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия
  • Влияют ли на вычет НДС ошибки при указании адресов в счете-фактуре?
  • Можно ли принять НДС к вычету по счету-фактуре, в котором адрес — только город?
  • НДС при совмещении функций застройщика и генподрядчика при строительстве многоквартирного дома
  • При каких ошибках в счете-фактуре можно принять НДС к вычету
  • Арбитражная практика по НДС от Верховного суда РФ. Налог на прибыль организаций
  • Особенности налогообложения в связи с вступлением в силу новых налоговых Федеральных законов РФ от 08.06.2015 № 150-ФЗ, от 08.03.2015 № 32-ФЗ
  • Прощания с «суммовыми» разницами не получилось. Суммовые разницы и курсовые разницы: разъяснения от Минфина РФ и от ФНС РФ
  • Налоговые риски при предоставлении займов взаимозависимым лицам
  • Изменен порядок учёта убытка от уступки прав требования как до, так и после наступления срока платежа
  • Учет безвозмездно полученного имущества. Равномерное списание стоимости МПЗ
  • Методы признания расходов при реализации материалов и товаров
  • Новый порядок признания расходов на выходное пособие при увольнении
  • Объекты основных средств, переданные в безвозмездное пользование или находящие в процессе реконструкции или модернизации более 12 месяцев. В каких случаях можно начислять амортизацию?
  • Когда можно признать расходы, связанные с предоставлением безвозмездно имущества, работ, услуг?
  • Признание доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам. Изменения по контролируемым сделкам
  • Арбитражная практика по налогу на прибыль от Верховного суда РФ. Налог на имущество организаций
  • Новое в налогообложении по налогу на имущество организаций. Льготы по налогообложению по движимым основным средствам
  • Спорные вопросы налогообложения по налогу на имущество. Порядок уплаты налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости
  • Разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ по налогу на имущество. Арбитражная практика по налогу на имущество от Верховного суда РФ

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2

  • Взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика: превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие убытка, выплата заработной платы ниже, установленного минимума. Вызов налогоплательщиков на комиссию.
  • Налоговое планирование в условиях применения к хозяйственной деятельности организации критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком.
  • Результаты налогового планирования: организация производства, договор простого товарищества, торговая деятельность, агентский договор. Из-за чего «гибнет» налоговая схема. Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
  • Законная налоговая выгода. Последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа: возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимозависимости компаний, как основание начисление налогов. Реконструкция сделок – позиция суда.  Доначисление налогов продавцам (исполнителям) при реализации товаров (работ, услуг) компаниям, имеющим признаки компаний – однодневок.
  • Взаимозависимость. Цена договора по сделкам между взаимозависимыми лицами. Контроль за ценами с иностранными компаниями. Контролируемые компании. Взыскание налога на доходы иностранных лиц с налогового агента.
  • Анализ налоговыми органами документального оформления расходов: правильное составление договоров, актов об оказанных услугах, выполненных работах.
  • Последствия наличия факсимильных подписей и иные недостатки счетов-фактур. Перенос налогового вычета на более поздний период. Неверный номер ТД в счете-фактуре, как основание начисления налогов.
  • Транспортные расходы, транспортная экспедиция, хранение товара – ошибки документального оформления хозяйственных операций.
  • Защита объектов недвижимости. Проблемы реализации объекта недвижимости по балансовой стоимости. Особенности уплаты налога на имущество. Начисление НДФЛ при выходе из состава участников ООО. Включение в расходы арендных и иных платежей у арендатора. Ремонт арендуемого помещения.
  • Участники холдинга, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД, патент). Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей – особенности определения налоговыми органами предпринимательской деятельности, арбитражная практика. Продажа физическим лицом личного имущества – основания для признания сделки предпринимательской деятельностью.
  • Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков. Плановые и внеплановые налоговые поверки. Предварительная оценка результатов налоговой проверки. Эффективная защита налогоплательщика во время налоговой проверки. Правила представления документов и поведения на допросе. Возражения на акт и апелляционные жалобы, позиция налогоплательщика по которым принята налоговым органом.
  • Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Контрольные мероприятия правоохранительных органов.
  • Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора

Для кого этот курс обучения

Ежегодные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве вынуждают специалистов совершенствовать свои навыки. Очень важно обладать актуальными знаниями. Приобрести их можно на курсах бухгалтерского и налогового учета. Это позволит сэкономить время, поскольку актуальные данные из специализированной литературы будут отобраны, систематизированы и представлены в удобном виде.

Для квалифицированного специалиста важно прохождения курса бухучета и налогообложения, который включает изучение:

  • УСН (упрощенной системы налогообложения);
  • НДС (налога на добавленную стоимость);
  • ЕНВД (единого налога на вмененный доход);
  • основ налогового контроля.

Курсы бухгалтерского учета и налогообложения включают теоретическую базу и широкий спектр полезных практикумов. Лекции перемежаются с бизнес-тренингами. Их ведут специалисты, которые обладают большим опытом в сфере финансового учета.

Содержание курса по бухгалтерии и налогообложению

Русская Школа Управления приглашает на курсы бухгалтерского и налогового учета в Москве. Обучение позволит не только ознакомиться с законодательной базой и инструментами учета, но и научиться применять полученные знания на практике.

На курсах бухучета и налогообложения вы получите актуальную информацию о:

  • новых аспектах законодательства, касающихся бухгалтерского и налогового учета;
  • инструментах налогового планирования;
  • особенностях налогового контроля и учета и многое другое.

Посещение курсов по бухучету и налогообложению имеет весомое значение в профессиональной грамотности бухгалтера, поскольку неактуальные подходы к налоговому планированию могут разрушить финансовое благополучие предприятия.

Курсы по налогообложению заинтересуют:

  • бухгалтеров;
  • помощников бухгалтеров;
  • владельцев небольших бизнесов.